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                益阳市赫山区纪委区》监委2018年度部门决算公开

                发布时间:2019-09-16 09:59 信息来源:区纪委 作者:区纪委 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

                益阳市赫山区纪委区监委2018年度部门决算公开

                 

                  

                 

                第一部分  纪委区监委概况

                一、 主要职能

                二、部门决算单位构成

                 

                第二部分  区纪委区监委 2018年度︾部门决算表

                一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算〖表

                四、财政拨款收入╱支出决算总表

                五、一般『公共预算财政拨款收入支出决算表

                六、一般公共ㄨ预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                八、江苏11选5性基金预算财政拨款收入支出决算表

                九、江苏11选5采购情况表

                 

                第三部分  区纪委区监委 2018年度部门决算情况说◇明

                 

                第四部分  名词解释

                 

                 

                 

                 

                第一部分 区纪委区监委∏概况

                一、主要职能

                中共益阳市赫山ζ 区纪律检查委员会(简称“区纪委”)与益阳市赫山区监察委员会(简称“区监委”)合署办公,实行★一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

                主要职责是:

                (一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党Ψ中央、中央纪委、省纪委、市纪委和区委■关于纪律检查工作的决定,维护』党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协ξ助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织▼协调反腐败工作。

                (二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作部门、区委批准设立的党委(党组),各乡镇(街道、龙岭工业集〓中区)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行♂职责、行使权ㄨ力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开︾展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织ζ 和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员♀的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利♂。

                (三)在区委领导下组织开展巡察工作。

                (四)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省◥纪委省监委、市纪委市监委和区委关Ψ于监察工作的决定,维护宪法、法律的权威,依法对区委管理的行使公权力的公职ぷ人员进行监察,调查职务违法和职ぷ务犯罪,开展廉政㊣ 建设和反腐败工作。

                (五)依照法律↘规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履◤职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监▓督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及【浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人】员进行问责;对涉嫌╲职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提出公诉;向监察对象所在单位提出监察建议「。

                (六)负责组织协调全区全面∩从严治党、党风廉政建「设和反腐败宣传教育工作。

                (七)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况;起草制定或者修改本区纪检监察制度规定,参与起草制◤定本区规范性文件。

                (八)负责协调落实市纪委市监委交办〓的反腐败国际交流、合作等方面事←宜;加强对全区反腐败国@ 际追逃追赃和防逃工作的组织协调№。

                (九)根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建▅设、干部队伍建设和组织建设的综合规则、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委区监委▆派驻机构,乡镇、街道、龙岭〖工业集中区纪(工)委,区管企业纪检监察机构和益阳市卫生职业技■术学校纪检监察机构建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干【部教育培训工作。

                (十)完成市纪委市监委和╲区委交办的其他任务。

                 

                二、机构设置

                赫山区▽纪委监委机关设有13个内设机构,分别为办公室(调研法规室)、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、第一至第四纪检监察室、第五纪检◇监察室(区反腐败协调小组国际追逃追赃和防逃工作∞办公室)、案件监督管理室︻(信息技术保↑障室)、案件审理室(申诉复查ω 办公室)、纪检监察干部监督室;10个派驻纪检监察组,分别为驻区委办公□ 室纪检监察组、驻区人大机关纪检监察组、驻区委组织部纪检监察组、驻区委政法委纪检监察组、驻区教育局纪检监察组、驻区民政局纪卐检监察组、驻区财』政局纪检监察组、驻区住建局纪检监察组、驻区交通局纪检监察√组、驻区农业局纪检监察▽组;区委巡察办及区委第一至第三巡察组人员编制、工资、经费在本单位管理。

                截至201812月,赫山区纪委监委实有编制数111个,包括106个行政编、2个工勤编和3个全Ψ 额事业编,实有在职在编人※员105人。

                 

                三、部门决算单位构成

                部门决算单位为区纪●委区监委本级,无二◥级单位。

                 

                第二部分 区纪委区监委2018年度部门决算表(见附表)

                 

                第三部分 区纪委区监委2018年度部¤门决算情况说明

                一、收入支出决算总体情况

                2018年度收()总计1,630.94万元,与2017年相比,增加745.55万元,增长84.21%。主要@原因是派驻机♀构改革及监察体制改革,年末实有人数比上年增▓加69人,财政预算▲保障增加,且办案数量增⊙多,违纪违法款项收缴进一步增加。

                 

                二、收入决算情况说∏明

                2018年收入1,589.95万元,其中:一般公共预算々拨款收入1589.95万元,比上年增¤加88.12%,占本年总收入100%

                 

                三、支出决算情况说明

                本年支出合计1,564.76万元,其中:基本支出1,219.91万元,占本年总支①出77.96%。项目支出344.86万元,占本你要違抗我年总支出22.04%

                 

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                2018年度财政㊣ 拨款收、支总计1630.94万元,与2017年相比,增加755.55万元,增长86.31%。主要原因是派驻机构改革及监察体制改革,年末实有人数比上年ㄨ增加69人,财政预算保障增加,且办案数量還不配和我交手增多,违纪违法款项收缴进一步增加。

                 

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (一)一般公共预算拨款支出总体情况

                2018年度财政拨款支出1564.76万元,占本年支出合计的100%,与2017年度相比,比〗上年增加730万元,增加87.53%。主要原因是派驻机构改革及监察体制改革,年末实有人数比上年增卐加69人,工资福∮利支出△等人员经费、日常公◥用经费及办案支出等都相应增加。

                (二)一般公共预算拨▼款支出决算结构情况

                一般公共预算拨款支出1564.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务支♀出1354.36万元,占86.55%。社会保障和就业支出96.72万元,占6.18%。医疗卫生与○计划生育支出42.33万元,占2.71%。住房保障支出71.36万元,占4.56%

                (三)一般〓公共预算拨款支出决算具体情况

                2018年度财政拨款支出年初↘预算为737.62万元,支出决↓算为1,564.76万元,完成年初预算的200.12%。支出决←算大于年初预算的主要原因是派驻机构改革及监察体制改革,年中追加人员经费预算525万元,追加派驻纪检←监察工作经费预算40万元,非税收入返还比年初预算增加184万元。

                按经济分类:工资福利支出879.36万元,比上年黑色盔甲直接就朝何林迎了上去增加164.76%。商品和♀服务支出299.1万元,比【上年减少17.34%。对个人和家庭的》补助32.84万元,比上年减少37.54%。其他资本」性支出8.6万元,比上年减少89.56%。项目支出344.86万元,比上年增加6170.18%,其中:商品和服务支出344.86万元,比上年增加6170.18%

                 

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2018年度一般公共◢预算财政拨款基本支出1,219.91万元。其中:

                 人员经费912.2万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他︻社会保障缴费、伙ζ 食补助费、机关事业单位基本养老▓保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住↓房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支◤出。

                 公用经费307.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公↑务接待费、专用材料■费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行卐维护费、其ζ他交通费用、税金及附加√费用、其他商品和服※务支出、办公↘设备购置、专用设备购置、其】他资本性支出。

                 

                七、一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

                (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

                2018年度“三公”经♂费财政拨款支出预算数为23.39万元,支出决算〗数为19.5万元,完成预算的83.37%,决算数小于预◥算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉★行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

                2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况☆如下:无因♂公出国(境)费。公务用车运行维护费为17.39万元,占89.18%。公务用车保有量4,公务接待费』为2.11万元,占10.82%2018年“三公”经费决算比2017年增加6.31万元,其中:公务用车购置及运行维护费比上年增加8.39万元,其中:公务用车运行维护费比上年增加8.39万元。

                1、因公出国(境)情况说明

                因公出国(境)团组数0个,0人。

                2、公务用车购置及运行经费情况说明

                公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量4台,运行经费支何林臉色變了出→:17.39万元,主要用于公车加油、过桥过路费①、维修与保↙养等。

                3、公▂务接待情况说明

                公务接待支出2.11万元,国ㄨ内公务接待26批次,接待235人。接待支出主要用于接待省市领导调研考察、检查指导工作等。

                 

                八、江苏11选5性基金预算收入支出决算情况

                2018年本单位没有使用江苏11选5性基金预算拨款安排的支出。

                 

                九、预算绩∑效情况说明

                (一)绩效管理工作开展情】况。

                根据《益阳市赫山区人民江苏11选5关于全面推进预算绩效管理的♂实施意见》(益赫政发〔201612号)《益阳市赫山「区财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程(试行)的通知》(益赫财绩〔201685号)等有关文件精△神,本单位从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等五方面入手认真开展部门绩效管理工作并组织开展了绩效自评工作。

                (二)部门决算中项目绩『效自评结果。

                本年度无重点项目绩效支出。

                (三)以部门为主体开展的◎重点绩效评价结果。

                进一步健全单位内部控制制度㊣ ,出台了《机关财务管理制度》《机关公务用车管◥理制度》《机关固定资产管理制度》及日常公用经费报销细则等,加强预算管理,坚持厉行⊙节约,严格控制支出,对各项资金的使用严把审核审批监督关,重大开支实行常委会议研究●决定,确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。

                 

                十、其他重要事项♀情况说明

                (一)机关(事业)运行经〗费支出情况

                2018年本单位机关(事业)运行经费财政拨款决算╲307.71万元,比2017年减少136.49万元。主要原因是:把一些常年小型专项如专项整治经费、巡察工作经费、派驻纪检监反而要退去察工作经费的开支放入项目支出科目进行了会计核算,导致行□政运行经费比上年减少。

                (二)江苏11选5采购支出情况

                本年度江苏11选5采购无实际采购々额。

                (三)国有资产占〓有情况

                本单位︻年末共有车辆4辆。年末无单价50万元以上通用设备。

                 

                第四部分 名词解释

                财政拨款收入:指本级财@ 政当年拨付的资金。

                上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                年末结转和☉结余资金:指本年度或以前年度预算安∮排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规■定继续使用的资金。

                一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、江苏11选5办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事如今务、统计信息事◣务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商※行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主∞党派及工商。

                社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保麻煩障机构正常运转、完成日常和特定』的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管▓理的机关离退休人╳员的经费。

                医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生〇与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

                住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

                基本支出:指保→障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生Ψ 的人员支出和公用支出。

                项目支出:指在基№本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映▃出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助藍色仙府光芒一閃费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及▅运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路▓过桥费、保险费。

                工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长↑期聘用人员的各类劳动报酬,以及▲为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

                基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗▽位工资、薪级工资;各类学校毕业生试『用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期〖工资;军队(武警)军官、文职㊣ 干部的职务(专业技术等级

                津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

                奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

                伙食补助费:反映单位发给职工的伙食㊣补助费,如误餐补助等。

                机关事业单位基本养老保↓险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基『本养老保险缴费,不在此科目反映。

                职工基本医疗保险缴费:反映单位为职△工缴纳的基本医疗保险费。

                其他⌒ 社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就∮业保障金,军队(含武警)为○军人缴纳的伤亡、退役医疗∮等社会保险费。

                住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的︽人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公☉务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

                商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

                办公费:反∩映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出◥。

                印刷费:反映单位的印刷¤费支出。

                电费:反映单位的电费支出。

                邮电费:反映单位开支的信函◥、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

                物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等ぷ的物业管理费,包括综▆合治理、绿化、卫生等方面的支出☆。

                差旅费:反▓映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内╳交通费。

                维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用╱,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

                租赁费:反映租赁办公大家請看用房、宿舍、专用通讯网以及其他设◣备等方面的费用。

                会议费:反映会议中按规定开支的住宿「费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

                培训费:反①映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出※。

                公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

                劳务费:反映支付给单位和个人→的劳务费用,如临时聘用人员、钟点@ 工工资,稿费、翻译费,评审费等。

                委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支№付的委托业▅务费。

                工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

                公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

                其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交卐通费用。如公√务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

                其他商品和服务支出:反映上述◆科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

                对个人和家庭的补助:反映江苏11选5用于对个人和家庭的补助支出。

                生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补︾助费,退役军人生活补助费●,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人。

                医疗费:反映行卐政事业单位在职职工、离退休人员的医疗ξ费,军队移交江苏11选5安置的离退休人』员的医疗费,学生医疗费,优抚对々象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

                奖励金:反映江苏11选5各部门的奖励支出,如对个体私营♀经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子▂女父母奖励等。

                其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科ξ 目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿↑补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营⊙补贴、保障性◥住房租。

                其他资本性支出:反映发展々与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定□资产、战略性和应急性储备、土地々和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                办公设备∞购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设①备的支出,以及按规定提取的修购基金。

                区纪委区监委2018年度部门决算公开表

                 

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